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【企业合规审查意见书】
审查单位:(审查单位名称)
审查日期:(审查日期)
审查背景
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,以及《(审查单位名称)合规审查制度》的规定,本审查单位对(被审查单位名称)在(审查事由,如:项目投资、合同签订、内部控制等方面)的合规性进行了审查,现将审查意见如下:
1、法律法规遵守情况
(1)审查被审查单位在(审查事由)过程中,是否严格遵守国家法律法规,包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。
(2)审查被审查单位在合同签订、项目投资等环节,是否存在违反法律法规的行为。
2、内部控制制度建设情况
(1)审查被审查单位是否建立健全了内部控制制度,包括但不限于财务制度、采购制度、合同管理制度等。
(2)审查被审查单位内部控制制度的有效性,是否存在制度执行不到位、流程不规范等问题。
3、合同签订情况
(1)审查被审查单位在合同签订过程中,是否履行了合同审查程序,确保合同内容合法、合规。
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(2)审查被审查单位在合同签订过程中,是否存在合同条款不明确、权利义务不对等、合同履行风险较大等问题。
4、项目投资情况
(1)审查被审查单位在项目投资过程中,是否进行了充分的市场调研和风险评估,确保投资决策的科学性。
(2)审查被审查单位在项目投资过程中,是否存在投资决策失误、投资回报率低、投资风险较大等问题。
审查意见
1、被审查单位在(审查事由)过程中,总体上遵守了国家法律法规,但仍存在以下问题:
(1)部分合同条款不明确,存在潜在的法律风险。
(2)内部控制制度执行不到位,存在制度漏洞。
2、针对上述问题,提出以下整改意见:
(1)完善合同条款,确保合同内容合法、合规。
(2)加强内部控制制度建设,提高制度执行力,堵塞制度漏洞。
(3)加强合同审查,确保合同签订过程中的合规性。
(4)加强对项目投资的调研和风险评估,确保投资决策的科学性。
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整改要求
1、被审查单位应在收到本审查意见书之日起30日内,针对存在的问题进行整改,并将整改情况报送本审查单位。
2、本审查单位将对被审查单位的整改情况进行跟踪监督,确保整改措施落实到位。
附则
1、本审查意见书自送达之日起生效。
2、本审查意见书一式两份,一份送达被审查单位,一份存档。
(审查单位名称)
(审查单位盖章)
(审查人员签名)
(审查日期)
注:本范本仅供参考,具体内容应根据实际情况进行调整。
标签: #合规审查意见书范本
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