黑狐家游戏

公安内部审计工作总结报告,深化公安内部审计工作,助力提升公安机关治理效能——公安内部审计工作总结报告

欧气 0 0

本文目录导读:

公安内部审计工作总结报告,深化公安内部审计工作,助力提升公安机关治理效能——公安内部审计工作总结报告

图片来源于网络,如有侵权联系删除

  1. 审计工作概述
  2. 审计发现的主要问题
  3. 审计整改情况

近年来,我国公安机关在维护国家安全和社会稳定方面取得了显著成效,为了进一步加强公安机关内部管理,提高执法公信力,确保公安工作的顺利进行,我单位积极开展内部审计工作,现将2021年度公安内部审计工作总结如下:

审计工作概述

1、审计范围

2021年,我单位紧紧围绕公安机关的中心工作,对财务收支、执法办案、基建工程、政府采购、资产管理等方面进行了全面审计。

2、审计方法

(1)现场审计:通过查阅资料、核对账目、询问相关人员等方式,对审计事项进行全面了解。

(2)函证审计:通过向相关单位发送函证,了解被审计单位的相关情况。

(3)分析性审计:运用统计分析、比较分析等方法,对审计数据进行分析,揭示问题。

3、审计成果

(1)发现违规违纪问题:2021年,共发现违规违纪问题10起,涉及金额100万元。

(2)提出整改建议:针对发现的问题,提出整改建议30条,涉及财务、执法、基建等多个方面。

(3)推动制度建设:根据审计发现的问题,推动相关单位完善制度,建立健全内部控制体系。

审计发现的主要问题

1、财务管理方面

(1)预算执行不到位:部分单位预算执行率低于70%,存在资金闲置现象。

公安内部审计工作总结报告,深化公安内部审计工作,助力提升公安机关治理效能——公安内部审计工作总结报告

图片来源于网络,如有侵权联系删除

(2)财务管理不规范:部分单位财务制度不健全,财务凭证不完整,存在财务风险。

2、执法办案方面

(1)执法程序不规范:部分案件执法程序不严谨,存在执法瑕疵。

(2)执法文书不规范:部分执法文书存在内容缺失、格式不规范等问题。

3、基建工程方面

(1)工程招投标不规范:部分工程招投标存在违规操作,影响工程质量和进度。

(2)工程验收不规范:部分工程验收程序不严谨,存在验收不合格现象。

4、资产管理方面

(1)资产管理不善:部分单位资产账实不符,存在闲置、浪费现象。

(2)资产处置不规范:部分单位资产处置程序不严格,存在违规处置现象。

审计整改情况

1、加强财务管理

(1)提高预算执行率:加强对预算执行的监督,确保预算资金合理使用。

(2)完善财务制度:建立健全财务管理制度,规范财务凭证管理,降低财务风险。

公安内部审计工作总结报告,深化公安内部审计工作,助力提升公安机关治理效能——公安内部审计工作总结报告

图片来源于网络,如有侵权联系删除

2、规范执法办案

(1)加强执法培训:提高执法人员的执法素质,确保执法程序规范。

(2)完善执法文书:统一执法文书格式,确保执法文书内容完整、规范。

3、严格基建工程管理

(1)规范招投标程序:严格执行招投标规定,确保工程质量和进度。

(2)加强工程验收:严格执行工程验收程序,确保工程验收合格。

4、加强资产管理

(1)规范资产管理:建立健全资产管理制度,确保资产账实相符。

(2)规范资产处置:严格执行资产处置程序,确保资产处置合规。

2021年,我单位公安内部审计工作取得了显著成效,为公安机关内部管理提供了有力保障,在今后的工作中,我们将继续深化内部审计工作,充分发挥审计监督作用,助力提升公安机关治理效能。

标签: #公安内部审计

黑狐家游戏
  • 评论列表

留言评论